P1 Veiligheid

Financiën

Tabel 5

Programma: P1 Veiligheid

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

2

0

0

0

0

0

Lasten

-2.088

-2.181

-2.368

-2.380

-2.391

-2.316

Saldo

-2.086

-2.181

-2.368

-2.380

-2.391

-2.316

1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

73

84

100

100

100

100

Lasten

-987

-1.009

-990

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-914

-925

-890

-900

-900

-900

Totaal baten

Baten

75

84

100

100

100

100

Totaal lasten

Lasten

-3.076

-3.190

-3.358

-3.380

-3.391

-3.316

Saldo van baten en lasten

Saldo

-3.000

-3.106

-3.259

-3.280

-3.292

-3.216

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 187.000 nadeel t.o.v. begroting 2021)
Het grote nadelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden, bestaande uit de reguliere bijdrage (€ 119.000) en de bijdrage voor de FLO (Functioneel Leeftijdsontslag)
 (€ 73.000).  

Deze pagina is gebouwd op 10/22/2021 14:28:49 met de export van 10/13/2021 11:37:05